Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt năm 2024

Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho ncc nhưng đã thanh toán cpvc bằng tiền mặt rồi thì hạch toán trên misa như thế nào ạ

Hiền Vương - MISA

Guest
  • 10

    Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho ncc nhưng đã thanh toán cpvc bằng tiền mặt rồi thì hạch toán trên misa như thế nào ạ

Thưa anh/chị Anh/chị vào phiếu mua hàng, hạch toán mua hàng trong nước nhập kho chưa thanh toán, N156 C331 nhé Còn cp VC thì cứ hạch toán bình thường nhé Trân trọng

  • 11

NV tháng 10 của em là nợ 131 có 157 khi dó em nhập vào hệ thống như thế nào ạ? số dư 157 đầu kì [ công ty bắt đầu sử dụng phần mềm tháng 10] có nhập cụ thể cho từng mặt hàng được không ạ hay em nhập số dư chung luôn ạ?

  • 12

Tháng 10 công ty mới Sử dụng phần mềm. tháng 10 phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán trong tháng 9 và đã thanh toán bằng tiền gửi [ em không thấy mục tt bằng tiền gửi] thì làm thế nào ạ?

  • 13

    NV tháng 10 của em là nợ 131 có 157 khi dó em nhập vào hệ thống như thế nào ạ? số dư 157 đầu kì [ công ty bắt đầu sử dụng phần mềm tháng 10] có nhập cụ thể cho từng mặt hàng được không ạ hay em nhập số dư chung luôn ạ?

Thưa Quý khách! Trường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu là 01/10/2019 thì : Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho VTHH\Nhập số tồn để khai báo số dư đầu kỳ cho mã hàng hóa theo hướng dẫn sau: //help.sme2019.misa.vn/html_27060100.htm Sau đó vào tab số dư TK để khai báo số dư cho TK 157 Tương tự TK 131 cũng vào tab công nợ kh để khai báo số dư

Trường hợp tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2019 thì cứ hạch toán như chứng từ phát sinh trong kỳ Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu hạch toán để thực hiện như hướng dẫn trên Trân trọng!

  • 14

    Tháng 10 công ty mới Sử dụng phần mềm. tháng 10 phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán trong tháng 9 và đã thanh toán bằng tiền gửi [ em không thấy mục tt bằng tiền gửi] thì làm thế nào ạ?

Thưa quý khách anh/chị thực hiện như sau: B1: vào hệ thống\tùy chọn\bỏ tích chon " hạn chế tk khi nhập chứng từ" B2" vào chứng từ giảm giá hàng mua tích ô "thu tiền mặt" và chọn tk 1121 B3: Tạo chứng từ này vào mẫu\quản lý mẫu\sửa và tích hiển thj cột TK ngân hàng\Cất

Trân trọng!

  • 33.2 KB Lượt xem: 20,638
  • 15

    Thưa Quý khách! Trường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu là 01/10/2019 thì : Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho VTHH\Nhập số tồn để khai báo số dư đầu kỳ cho mã hàng hóa theo hướng dẫn sau: //help.sme2019.misa.vn/html_27060100.htm Sau đó vào tab số dư TK để khai báo số dư cho TK 157 Tương tự TK 131 cũng vào tab công nợ kh để khai báo số dư
Trường hợp tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2019 thì cứ hạch toán như chứng từ phát sinh trong kỳ Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu hạch toán để thực hiện như hướng dẫn trên Trân trọng![/QUO Khi phát sinh nghiệp vụ Khách hàng đã nhận được hàng gửi đi đường và chấp nhận thanh toán. định khoản nợ 131/có 157 em sẽ nhập vào hệ thống như thế nào ạ?
  • 16

Anh chị cho em hỏi Công ty nhập khẩu 2 lô hàng [ 2 tờ khai], Nhập chứng từ mua hàng là 2 chứng từ riêng biệt mỗi tờ khai 1 chứng từ . Hóa đơn vận chuyển hàng về kho xuất chung cho 2 lô [ 1 hóa đơn]. Phân bổ chi phí mua hàng của hóa đơn vận chuyển đó cho từng lô thế nào ạ

  • 17

DẠ trên chứng từ mua hàng dịch vụ/ Chị tích phân bổ chi phí và chọn đơn hàng cần phân bổ là được ạ!

  • 18

Bên mình kinh doanh vận tải, có xuất hóa đơn vận chuyển và mua phí vận chuyển . Phí vận chuyển cuối quý mới có hóa đơn, hàng tháng mình trích trước chi phí vận chuyển hạch toán : N154-C335, khi nhận hóa đơn về thì hạch toán sao để đưa vào 632

  • 19

chị hạch toán bên nghiệp vụ khác ý ạ hạch toán nợ 632 có 154 ạ!

  • 20

Cty em có tham gia triển lãm hàng hóa, có thuê cty vận chuyển vậy phí vận chuyển hạch toán như thế nào ạ

Chủ Đề